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北京市人民政府外事辦公室出入境人員服務中心2022年度單位決算
日期:2023-09-14
來源:北京外辦
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第一部分 2022年度單位決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十一、財政撥款“三公”經費支出決算表

十二、政府采購情況表

十三、政府購買服務決算公開情況表

第二部分 2022年度單位決算說明

第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2022年度單位績效評價情況


第一部分 2022年度單位決算報表

詳見附件1。


第二部分 2022年度單位決算說明

一、單位基本情況

(一)機構設置、職責

北京市人民政府外事辦公室出入境人員服務中心經北京市機構編制委員會辦公室批準設立,內設部門8個,分別為辦公室、黨建人事部、受理咨詢部、證照管理部、公務簽證部、培訓宣教部、系統運維部、信息化建設部。

主要職責:

1.承擔本市因公出國(境)人員護照(港澳通行證)、簽證(簽注)以及企業人員APEC商務旅行卡、外國人來華簽證等相關服務保障工作。

2.承擔國際交往中心功能建設相關信息化保障,以及市政府外辦機關電子政務、網絡安全管理等事務性工作。

(二)人員構成情況

行政編制0人,實有人數0人;事業編制51人,實有人數50人。

二、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計2845.27萬元,比上年增加384.54萬元,增長15.63%。

(一)收入決算說明

2022年度本年收入合計2368.09萬元,比上年增加401.23萬元,增長20.40%,其中:財政撥款收入2366.40萬元,占收入合計的99.93%;上級補助收入0.00萬元,占收入合計的0.00%;事業收入0.00萬元,占收入合計的0.00%;經營收入0.00萬元,占收入合計的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占收入合計的0.00%;其他收入1.70萬元,占收入合計的0.07%。

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(二)支出決算說明

2022年度本年支出合計2408.52萬元,比上年增加684.48萬元,增長39.70%,其中:基本支出1836.68萬元,占支出合計的76.26%;項目支出571.83萬元,占支出合計的23.74%;上繳上級支出0.00萬元,占支出合計的0.00%;經營支出0.00萬元,占支出合計的0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占支出合計的0.00%。

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三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計2366.40萬元,比上年增加828.56萬元,增長53.88%。主要原因:一是事業單位改革原出入境中心和信息中心合并后基本經費增加;二是信息化運維項目經費納入中心預算。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出2046.58萬元,主要用于以下方面(按大類):一般公共服務支出1724.10萬元,占本年財政撥款支出84.24%;教育支出0.69萬元,占本年財政撥款支出0.03%;社會保障和就業支出198.70萬元,占本年財政撥款支出9.71%;衛生健康支出123.09萬元,占本年財政撥款支出6.02%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、“一般公共服務支出”(類)2022年度決算1724.10萬元,比2022年度年初預算減少228.56萬元,下降11.71%。其中:

“政府辦公廳(室)及相關機構事務”(款,下同)2022年度決算1724.10萬元,比2022年度年初預算減少228.56萬元,下降11.71%。主要原因:落實事業單位改革有關政策,調整經費保障模式。

2、“教育支出”(類)2022年度決算0.69萬元,比2022年度年初預算減少0.71萬元,下降50.71%。其中:

“進修及培訓”(款)2022年度決算0.69萬元,比2022年度年初預算減少0.71萬元,下降50.71%。主要原因:落實政府“過緊日子”要求,壓減一般性支出。

3、“社會保障和就業支出”(類)2022年度決算198.70萬元,比2022年度年初預算減少80.65萬元,下降28.87%。其中:

“行政事業單位養老支出”(款)2022年度決算198.70萬元,比2022年度年初預算減少80.65萬元,下降28.87%。主要原因:根據實際繳費基數和在職人員變動實際情況,減少養老保險及職業年金繳納。

4、“衛生健康支出”(類)2022年度決算123.09萬元,比2022年度年初預算減少50.59萬元,下降29.13%。其中:

“行政事業單位醫療”(款)2022年度決算123.09萬元,比2022年度年初預算減少50.59萬元,下降29.13%。主要原因:根據實際繳費基數和在職人員變動實際情況,減少基本醫療保險繳納。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本年度無此項支出。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1836.68萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。


第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經費財政撥款決算情況

2022年度“三公”經費財政撥款決算數11.77萬元,比2022年度“三公”經費財政撥款年初預算20.30萬元減少8.53萬元。其中:

1.因公出國(境)費用。2022年度決算數0.00萬元,比2022年度年初預算數0.00萬元增加(減少)0.00萬元。

2.公務接待費。2022年度決算數0.00萬元,比2022年度年初預算數0.30萬元減少0.30萬元。主要原因:未發生因公接待費用。

3.公務用車購置及運行維護費。2022年度決算數11.77萬元,比2022年度年初預算數20.00萬元減少8.23萬元。其中,公務用車購置費2022年度決算數0.00萬元,比2022年度年初預算數0.00萬元增加(減少)0.00萬元。公務用車運行維護費2022年度決算數11.77萬元,比2022年度年初預算數20.00萬元減少8.23萬元,主要原因:落實黨政機關厲行節約、反對浪費相關規定,減少公務用車運行維護費開支。2022年度公務用車運行維護費中,公務用車加油2.10萬元,公務用車維修1.40萬元,公務用車保險1.37萬元,公務用車其他支出6.91萬元。2022年度公務用車保有量8輛,車均運行維護費1.47萬元。

二、機關運行經費支出情況

不屬于機關運行經費統計范圍。

三、政府采購支出情況

2022年度政府采購支出總額558.75萬元,其中:政府采購貨物支出0.56萬元,政府采購工程支出0.00萬元,政府采購服務支出558.19萬元。授予中小企業合同金額55.66萬元,占政府采購支出總額的9.96%,其中:授予小微企業合同金額46.20萬元,占政府采購支出總額的8.27%。

四、國有資產占用情況

2022年度車輛8臺,131.85萬元;單位價值100萬元(含)以上的設備0臺(套)。

五、政府購買服務支出說明

本單位不屬于政府購買服務購買主體。

六、專業名詞解釋

1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

3.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

4.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

6.政府購買服務:是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務供應商承擔,并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

7.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

8.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):反映除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。

9.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓,黨校、行政學院等專業干部教育機構的支出,以及退役士兵、轉業士官的培訓支出,不在本科目反映。

10.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

11.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

12.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。


第四部分  2022年度單位績效評價情況

項目支出績效自評表

詳見附件2。


附件:

附件1:北京市人民政府外事辦公室出入境人員服務中心2022年度單位決算報表

附件2:北京市人民政府外事辦公室出入境人員服務中心項目支出績效自評表

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